瑞幸咖啡财务舞弊案内部控制问题研究

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随着经济全球化的发展,很多中国公司以在海外上市的方式来获取境外投资,此类以在中国大陆的营收为其主体组成部分的公司股票便被称为“中国概念股”,这类公司被简称为“中概股公司”。随着中概股公司数量的不断增多,越来越多的中概股公司因其财务舞弊而遭遇做空机构的阻击,瑞幸咖啡财务舞弊案便是近年来的典型案件之一。2020年初,知名做空机构“浑水”发布瑞幸咖啡做空报告,瑞幸咖啡财务舞弊事件曝光,引发了国内外的高度关注。那么,瑞幸咖啡财务舞弊案为何会发生?根本原因在于其内部控制存在缺陷所致。因此,从内部控制视角来审视瑞幸咖啡财务舞弊案,对于瑞幸咖啡、所有中概股公司以及政府监管机构通过完善企业的内部控制进而防止此类事件的发生,都具有重要的借鉴意义。在此背景下,本文以财务舞弊和内部控制相关理论为指导,基于瑞幸咖啡财务舞弊案例,运用文献研究法、案例研究法两种方法,从内部控制的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素出发,分析瑞幸咖啡内部控制的现状和问题,并根据其内部控制中存在的问题,结合企业目前的经营状况,提出了相应的改善措施,以求优化其内部控制,减少财务风险。绪论部分介绍了文章的选题背景和研究意义,对国内外相关的文献进行综述,并阐述了本文的研究内容、研究方法、研究框架以及可能的创新点。正文部分基于财务舞弊和内部控制的理论,对瑞幸咖啡财务舞弊案例进行梳理,并从内部控制五要素视角出发,分析内部控制现状及问题,提出完善内部控制的建议。最后对本文进行总结和展望。通过调查梳理瑞幸咖啡财务舞弊案,分析出瑞幸咖啡存在内部环境不完善、风险评估缺失、控制活动失效、信息与沟通不畅和内部监督不力这五大问题,最后提出了优化内部控制环境,完善风险评估,完善控制活动缺失环节,优化信息沟通渠道,重视内部监督,健全外部监督机制这六大针对性建议。本研究有利于瑞幸咖啡有针对性地对其内部控制的薄弱环节进行调整,期许通过对该企业的内部控制优化研究改善目前的经营发展现状,使其向更好的方向发展。
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