内部审计对我国民营上市公司治理效应的案例研究

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新世纪以来,在公司治理中内部审计的地位和效应愈加受瞩目。具体到我国民营上市公司,内部审计与公司治理二者之间的关系如何、内部审计部门是怎样发挥其职能从而体现其公司治理效应的,从目前来看仍值得详细分析和探讨。本文系统研究了内部审计对我国民营上市公司的治理效应。文章的第一章概述研究的背景和意义及中外相关理论成果;第二章简要介绍公司治理和内部审计的基本理论,对内部审计的来源、定义和职能,对公司治理的概念和内涵进行基本描述,然后分析总结二者的共同理论来源和宗旨,以及它们之间的关系;第三章具体谈到我国民营上市公司,依据其治理的普遍特征从理论上分析内部审计对公司治理效应的影响,并解析影响内部审计治理效应的基本因素,对其内部审计具有的共性问题进行解构并给出相应的对策;本文的第四章择取YTX公司这一民营上市公司的实际案例,分析其内部审计的详细状况,通过财务审计、内部控制审计、采购比价审计和风险导向审计等几方面的实例诠释其公司治理效应,然后根据YTX公司的具体情况对其相关审计工作开展获得的成效及存在的缺陷作出了分析归纳,期望能为公司治理的完善和经营状况的提高带来借鉴。
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