吉林银行内部审计模式研究

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伴随经济全球化的深入,我国内外部经济环境发生重大转变,利率市场化、金融脱媒、互联网金融快速推进,吉林银行在经营转型、利润增长、资产质量提升等方面面临多重压力。我国市场经济环境也变得越来越复杂,金融业规模不断扩大,其面临的环境也更加多变。这种情况下,各个银行面临的风险因素更加多样化,更难防控。因此,为了提升我国银行的风险防控能力,提升金融业的稳定程度和管理质量,亟需新的途径来构建行之有效的内部审计制度,这也成为了一种必然趋势。本文伴随金融全球化的形势为来源,以提升银行风险管理为研究出发点,选择吉林银行为调研研究对象。通过调研获得吉林银行的财务与风险数据,总结出调研结果。对吉林银行内部控制存在的问题进行对策研究。首先,以吉林银行内部审计的定义、内部审计的职责和定位、内部审计在银行管理中的作用等理论为研究基础,结合对吉林银行的调研,得到银行内部审计及其模式的发展现状,并对吉林银行内部审计现状中存在的问进行了深入分析。与此同时,介绍了国外关于银行内部审计的研究和发展经验。通过这些研究成果,结合吉林银行的自身情况,为其选择了最适合的内部审计模式。最后,在借鉴国外先进商业银行内部审计经验的基础上,提出了完善吉林银行内部审计模式及其发展的策略建议,旨在提升其风险预警能力,提高吉林银行审计工作的质量。详细地,本文一共分为五大部分。其中,在第一部分,作者介绍了本课题的研究背景及研究意义,并以此为基础对本文的研究方法和国内、外研究现状进行阐述;第二部分是全文的理论基础,作者结合COSO报告对内部审计及其相关理论概念进行了梳理,并对西方大型商业银行内部审计模式的经验进行了一定的总结;第三部分,作者通过对吉林银行的调研,对吉林银行审计人员管理、审计模式情况进行剖析,并探索吉林银行内部审计存在的问题,找到其内部审计模式和管理过程中存在的主要问题;在第四部分中,作者对吉林银行内部审计的模式进行选择,旨在找到内部审计最佳模式,提升吉林银行的风险控制和管理质量同时,作者提出了保障内部审计模式顺利实施的对策建议;最后,在第五章中作者对全文进行了总结,对文章存在的不足进行分析,对今后的进一步研究进行展望。
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