基于风险导向的H信托公司内部审计改进研究

来源 :上海财经大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:carlos_yu
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随着经济一体化进程不断加快,我国经济各个领域都在与国际实现接轨,信托公司作为跨市场经营的四大金融支柱行业之一,在目前复杂多变的市场环境中被迫面对逐渐增大的公司风险,信托项目信用风险、存续期管理风险、清算兑付风险及项目处置的压力大增。同时,随着2018年4月《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》出台,中国金融史上最严监管序幕已经拉开,信托业资金和资产渠道被进一步压缩,收入渠道和水平进一步下降,面临着要从资产受托向财富管理转型,从融资机构向实业投行转变,从被动管理向主动管理提升的转型压力。在这样的背景下,传统的内部审计模式已难以适应日新月异的信托公司发展现状,风险导向审计作为现代审计模式以其高审计效率及审计质量,在现今信托行业的背景下更具优势。目前国内风险导向内部审计仍旧处于研究初期,相关理论主要借鉴国外成熟经验。就应用而言,针对特殊行业的研究较少,在金融行业现有研究大部分针对银行、证券公司开展,较少涉及信托行业。而现有的信托行业相关研究,研究内容也较少涉及具体风险评估、审计计划的开展,对于实务操作具有指导性的研究较少,可借鉴性有限。如何将风险管理理念与内部审计工作有效结合并指导内部审计工作在信托行业实施,构建科学有效的风险导向内部审计流程,是当前亟需解决的问题。
  本文目的是在研究受托经济责任理论、风险管理理论、风险导向内部审计理论、国内外研究成果及国内相关制度规定的基础上,分析信托行业面临的风险及其内部审计现状,探讨信托行业内部审计存在的问题及原因,根据相关理论对风险管理理念与内部审计工作有效结合提出建议,并通过H信托公司的案例研究探讨风险导向内部审计在信托公司中的应用。本文共分为五个部分。第一部分是绪论,包括本文的研究背景、意义、内容、目标、思路、方法及贡献。第二部分是理论研究及文献综述,首先阐述理论依据,包括受托经济责任理论、风险管理理论及风险导向内部审计理论;其次逐个叙述了国外研究现状、国内研究现状及研究述评;最后梳理了相关制度背景,包括中国内部审计相关规定、行业相关内部审计指引及监管部门相关风险管理重点。第三部分是信托行业内部审计现状与优化建议,首先对信托行业整体情况及风险管理现状进行分析;第二是信托行业内部审计存在的问题及原因;第三是对信托行业风险导向内部审计的转型发展提出优化建议;第四是信托行业风险导向内部审计应用效果分析。第四部分是H信托公司内部审计案例分析,首先对H信托公司内部审计现状进行分析,包括公司概况、内部审计现状及面临的主要风险;第二是探讨H信托公司内部审计存在的问题及原因;第三是H信托公司风险导向内部审计的优化建议;最后对H信托公司风险导向内部审计的应用效果进行分析。第五部分是研究结论与局限性,指出研究成果与不足。
  本文采用文献研究与案例研究相结合的研究方法,希望通过构建科学合理的内部审计工作流程促进风险导向内部审计在信托行业内的应用,并将内部审计结果有效运用于绩效评价体系中。通过上述研究,弥补信托公司内部审计的不足,推广风险导向内部审计在信托行业乃至其他金融机构内部审计的应用工作,提高信托公司内部审计质量,优化信托公司内部审计组织架构及工作流程,夯实内部审计“第三道防线”的效用,帮助信托行业加强风险管理。
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