我国注册会计师审计失败原因研究 ——以瑞华审计康得新为例

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近年来,随着上市公司财务舞弊事件的频繁发生,本应监督财务舞弊行为的审计师,却经常由于工作不足而被中国证券监督管理委员会惩罚。审计失败从宏观方面来看容易造成市场动荡,使股票市场发生变动,甚至有可能会牵连到上下游市场的变化。如果,审计失败发生的频率过高,会使股民对我国股市丧失信心,股票市场融资困难,进而会产生更加恶劣的影响,甚至可能会动荡社会环境根本。审计失败从微观来看,会使股民个人受到蒙骗,对个人的生活有恶劣的影响,会使审计师丧失信誉并且承担法律的制裁。因此,审计失败一直是我国财经类学者探讨的对象。本文结合理论和案例研究来解释审计失败的原因,并在分析结果的基础上,为会计师事务所和审计师提供具体的工作建议,并通过改进前两个任务来减少审计失败的频率。通过对2010-2020年证监会处罚决定的具体内容进行分类,可以了解,我国注册会计师审计质量偏低、被审计单位的财务舞弊现象严重、审计服务市场竞争环境存在问题,而监管机构的监管力度较弱并且监管处罚存在严重滞后性等问题,本文认为上述问题是由我国注册会计师审计程序设计不当、被审计单位有较强的舞弊动因以及国内市场经济制度尚不完善所导致的。通过介绍康得新审计失败案例,以具体案例的形式对上述问题进行了验证。同时,本文认为康得新审计失败的主要原因包括:康得新内部控制存在严重缺陷、康得新有严重的财务舞弊动机、瑞华所对于连续审计项目的独立性评估不足、瑞华所对资金池审计程序设计有失偏差、瑞华所迅速扩张存在遗留问题、证监会处罚力度不足、政府各部门职能有待完善。针对上述问题,本文认为可以从以下几个方面解决,首先,康得新要优化公司内部治理机制、加强董事会、监事会的职能;其次,审计师在连续审计项目中,时刻警惕保持自身的独立性、对资金池优化设计审计程序,并加强会计师事务所在合并后的综合管理;最后,监管机构必须增加被审计单位和会计师事务所的违法成本、加大制裁力度、建立联合监督机制和优化审计市场竞争秩序,以减少我国审计失败的频率。
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