【摘 要】
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内部控制是个古老而又年轻的研究课题,它几乎是伴随私有财产的产生而产生,同时随着社会经济的发展不断被赋予新的特征。近年来国际会计造假案丑闻层出不穷,在我国类似事件也
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内部控制是个古老而又年轻的研究课题,它几乎是伴随私有财产的产生而产生,同时随着社会经济的发展不断被赋予新的特征。近年来国际会计造假案丑闻层出不穷,在我国类似事件也屡见不鲜。溯本清源,这些事件无不反映出企业内部控制制度的不健全。基于企业内部控制问题已成广为关注的焦点,本文围绕内部控制的一个重要组成部分即如何加强企业股权投资内部控制这一中心,从国外内部控制理论的演进入手,参考借鉴国际内部控制理论和经验,总结了内部控制的起源和发展,概括了内部控制的基本要素,对我国内部控制理论的演进、内部控制的发展现状及失效成因进行了归纳和分析。随后,本文着重阐述了企业股权投资内部控制流程,分析了股权投资业务内部控制的主要环节与关键控制点,提出关注股权运营组织系统控制、股权投资岗位分工控制、股权投资授权批准控制、股权投资预审查控制、股权投资可行性分析与决策控制、股权投资处置控制、股权管理监督与评价控制,并重点对股权管理内部控制框架即股权制度体系、股权战略体系、股权组织管理体系、股权风险管理体系、股权评价体系、股权信息体系的构建进行了阐述。同时,本文以UT斯达康危机为例,对其在股权投资业务中存在的问题予以剖析,明确企业股权管理内部控制过程中投资战略管理、资本纽带控制、股权内部控制主体、财报监控、内部控制与协调配合并举等若干关注点,提出完善企业股权投资业务内部控制的若干建议与措施,思考从股权投资战略、股权投资内部控制坏境建设、设立良好控制活动、多方位强化股权监控力度、完善股权风险评估控制机制、建立股权管理动念信息系统等多途径加强股权投资业务内部控制。
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