【摘 要】
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内部控制作为现代企业管理制度的重要组成部分,有利于提高企业的经营水平。企业在开展内部审计的过程中,要不断深化内部控制体系建设,通过分析内部控制体系设计的完整性和执行的有效性,发现日常经营中内部控制的缺陷和问题,提出解决的对策,最终实现内部控制制度的完善和管理水平的提高。本文在梳理内部控制审计相关理论的基础上,将理论与实际相结合,对X公司的内部控制实例进行研究,通过对其审计覆盖范围、定性标准、实施流
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内部控制作为现代企业管理制度的重要组成部分,有利于提高企业的经营水平。企业在开展内部审计的过程中,要不断深化内部控制体系建设,通过分析内部控制体系设计的完整性和执行的有效性,发现日常经营中内部控制的缺陷和问题,提出解决的对策,最终实现内部控制制度的完善和管理水平的提高。本文在梳理内部控制审计相关理论的基础上,将理论与实际相结合,对X公司的内部控制实例进行研究,通过对其审计覆盖范围、定性标准、实施流程等进行复盘,在内部控制审计适配性分析基础上,全面分析X公司的内部控制审计质量。发现X公司存在内部审计独立性不够、内部控制可执行性有待加强、内部审计职能覆盖全面性不足、内部控制审计前置性薄弱、后续审计跟踪不到位等问题,针对出现的问题,提出了相应的建议。从宏观方面来说,要加强与内部控制相关的法律法规的建设;从企业自身方面来说,一是要加强内部审计部门独立性与员工队伍建设;二是要强化内部控制前置性审计,完善内部控制体系建设;三是要建立高效统一的信息系统;四是建立完善的考核机制。通过本文的研究,可以促进X公司内部控制体系的完善,提升其应对风险的能力,进而直接或间接地为其他中小企业内部控制审计的开展提供借鉴,提高内部控制审计在我国中小企业的开展效果和效率。
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