集团公司内部审计运作方法探析

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内部审计制度是西方发达国家为了适应经营管理的需要而设置的,其在集团公司中能够发挥应有的作用.然而我国内部审计发展相对较晚,在理论和实践方面还不够完善,至今未形成相对独立的运作模式,但是内部审计在集团公司中却发挥着重要作用:首先,能够保证经营活动的真实合法性,即通过对内部账簿、企业资产以及负债和损益的检查和核对等能够监控公司的经营活动;其次,能够完善企业的内部控制体系,通过对内部控制有效性的审计,能够及时发现内部流程存在的缺陷,有利于及时完善和改进;再次,能够推进企业财务管理水平的提高和发挥风险预警作用,经过对财务成果的评价,可以发现财务管理过程中存在的问题,对于不规范的方法能够及时改进,及时找出可能存在重大风险的经济隐患.总之,内部审计制度的建立和完善对于集团公司的经营和发展意义重大.
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