内审人员相关论文
【摘要】 信息化时代的到来,带动内审行业飞速发展。在当前的内审过程中,从业人员应逐步提高自身的职业能力,掌握更多的信息化技术技......
作者简介:杨健(1968—),男,汉族,四川阆中人,经济师,单位:四川路桥华东建设有限责任公司。 摘要:内部审计的职能在于监督企业活动的合法、......
【摘要】医院内部的经济责任审计是医院重要地审计制度之一,它是加强医院管理的一个有效手段。本文主要通过阐述医院内部经济责任审......
一、现今医院会计内部控制中的问题 (一)会计人员缺乏责任意识 在现今的医院会计内部控制中,会计人员缺乏责任意识是医院会计内......
近年来,国有企业的改革显示出蓬勃的生机,大批国有企业通过股份制、有限责任制改革扭亏为盈,取得了显著成效。在这其中,审计为国有......
随着我国高校的办学规模逐渐扩张,高校的经济行为也逐渐呈现出复杂化态势,为有效保障高校财产的安全完整以及提高会计信息质量,则势必......
在集团公司管理中,往往存在母公司及其所属子公司高层管理者对经理层行为的信息劣势,内审制度作为弥补这方面劣势的管理手段,从一定程......
现今,企业面临的风险越发复杂,“黑天鹅事件”无处不在。企业内部审计日益受到重视,尤其是舞弊风险管理及业务持续性管理成为关注......
【摘要】基层央行审计干部队伍是央行内审工作科学发展的有力支撑。基层审计队伍如何加强专业化建设,以专业化促进内审工作规范化,进......
卫生系统内部审计是其内部控制机制的重要组成部分,就其性质而言,它是一种管理权的延伸,是一种组织内部的管理活动,是代表管理权的......
[摘要] 随着改革开放的不断深入,国民经济水平的不断提升,我国的医疗卫生事业也取得了长足的发展。现如今,医院审计范围不断增大,......
事业单位是承担着政府的部分公共职能,在社会计义建设中作出了重要贡献。因此事业单位内部控制实施情况直接影响事业单位提供基本服......
本论文的主旨,即在总结经验的基础上,在内部审计人员管理中,引入积分制,着重论述在积分制实施过程中如何与内部审计工作相结合、如......
2014年2月,嘉兴市委办公室、嘉兴市政府办公室印发了《嘉兴市市级部门(单位)内部管理领导干部经济责任审计办法》,对部门内管干部......
(这篇是我写给同僚的年来感谢函.主要讲内审工作的重要性及从事这些工作的特殊人群.我把文章取名为:不是人人都能做内审.这些能力......
保险机构的内部审计(以下简称:内审)工作是一种独立和客观的保障和咨询活动,其目的在于为保险机构消除潜在的风险隐患、提出防范风......
人民银行的内审同级监督是在同级人民银行内部设置独立的内审部门和专职的审计人员,由行长委托和领导独立于被其所要审计的金融业......
对加油站管理不到位,就会在油品库存、资金管理、人员管理、安全管理等方面出现一系列的问题。
Gas station management is not i......
迄今为止,如何确认不同层次的审计标准仍然是审计学术界一个重要议题.那么,建筑施工企业的内部审计工作标准又该怎样确定呢?笔者根......
近年来,内蒙古自治区的内部审计工作有了长足发展和进步,机构不断充实加强,队伍不断发展壮大,内审工作发展态势良好.截至现在,全区......
从1983年下半年起,云南省的省、地、县三级审计机关陆续建立,并正式成为各级政府的组成部门.目前,全省、地、县三级审计机关已发展......
【摘要】本文阐述了商业银行内部审计的定义,对我国商业银行内部审计存在的主要问题进行了说明,对如何解决我国商业银行内部审计存在......
最近.亚太质量组织主席山·如普瑞先生在上海图书馆举行了一场针对“绩效审核”的专题讲座。与260余名来自上海各行各业的企业代......
风险、制度隐患、安全保障、后续监督,凡此种种,都会将焦点最终会聚到内审工作这个焦点上.虽然参加内审工作的时间不长,但在实践中......
一、专业胜任能力的有关涵义 1996年初,国际内部审计师协会研究基金发起了一个项目来建立一个全球性的内部审计胜任能力框架,该项......
农发行内部审计工作政策性强、涉及面广,随着业务范围的拓展,业务品种的增多,相关政策也不断调整和逐渐规范,每项政策规定、每个业......
农发行北京内审特派办在历次序时审计中,围绕全行中心工作,强化管理,精心组织,严格把关,努力提高审计质量和效率,不断发扬和践行“......
内部审计是一项独立的、客观的保证和咨询活动,其目的在于为组织增加价值并提高组织的运作效率.它采取系统化和规范化的方法,对风......
改革开放以来,随着市场经济的建立,我国的国民经济增长速度大幅度提高,人民安居乐业,物质生活水平不断提高,国家实力大大增强,成为......
本人从事内部审计工作已经整整10年了,这10年我成功的实现了从一名财务人员到内审人员的角色转换,自己从中学到的知识更加全面、更......
《审计法》规定“国有企业机构和企业事业组织,应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度”,大中型国有企业及财务收支较大的事业单......
在大型基建工程项目的建设中,如何提高医院资金的效益,是摆在医院内审人员面前值得思考的问题。实践证明,跟踪审计全过程参与项目......
企业内部审计是企业自身的一种独立的评价体系,并对企业的一切经济活动进行审查和评价,对企业管理起制约、防护、鉴证、促进、建设......
一内部审计风险的成因rn(一) 内部审计的法律法规不健全、不完善rn随着市场经济体制的发展,各种新情况、新问题不断出现,如法律法......
一、企业内部审计机构设置rn集团一级从事审计工作的人员设置可以为2-3名,每年在广泛征求意见基础上,编制年度审计计划.开展审计工......
随着社会主义市场经济的发展,企业对内部审计要求的提高,内部审计的定位在由“监督主导型”向“服务主导型”转变.服务是比监督更......
德国前审计长扎威尔伯格曾经说:审计就是财产的看门狗.德国审计体系和我国一样也包括三个方面.一是政府审计.德国在政体上属三权分......