健全性相关论文
摘 要:如今是21世纪,信息技术的发展给人们的生活带来极大的积极作用,电子信息工程也受到社会的广泛关注,可以说,电子信息工程对人们生......
随着《行政事业单位内部控制规范》的出台及落实,对我国行政事业单位内部控制的研究日趋增多,但涉及到单位内部控制有效性测度的较......
福禄培尔是德国著名的教育家,《人的教育》是体现其教育思想的著作。我读《人的教育》,看见的是基于幼儿经验的课程。福禄培尔呼吁......
摘 要:在社会的不断发展中,金融市场得到了不断的进步,金融法作为肩负规范和促进金融市场合理、健康发展的制度,必须不断的完善和变革,......
符合性测试是审计人员在对被审计单位的内部控制制度实际执行情况进行测试,其目的是了解其健全性、合理性及遵循程度,从而确定下一......
业绩与管理之辩rn经验丰富的市场老手会根据基本面主动操作,例如管理层的品质与健全性、公司投资理念、主要决策者的投资纪律以及......
随着人民银行内审转型的要求,内部控制审计力度不断加大,内部控制评价就成为现实工作面临的课题。内部控制评价是根据适当的标准,运用......
一、查现金期初余额rn通过查期初余额,看上期结存数的正确性.现金期初余额正确与否,是现金审计的前提.首先,应检查企业现金内部控......
随着市场经济体制的不断发展和深入,企业改制改革步伐的不断推进和深化,国有企业按照的要求逐步建立现代企业制度,完善法人治理结......
本文从实际出发,针对于矿山企业的财务风险防范及规范管理,分别从矿山企业对财务风险的防范及规范的管理方面入手进行了深入的剖析,并......
一、审查内部控制工程竣工财务决算审计,应严格执行审计程序,首先要对工程建设及决算过程涉及的内部控制设计的健全性及执行的有效性......
国有集团公司是企业规模变大的产物,集团公司是复杂、多层次的两权分离组织,随之而来的问题也颇多,委托—代理关系,母子公司的关系......
过去不健全的环境法律制度对环境保护的推进作用不明显,对环境污染企业的惩罚力度较低,健全的法律制度对环境保护可以起到一定的引......
1存在的问题1.1管理体制建设薄弱防疫工作的主要缺陷是体制建设比较薄弱,缺乏完善的体制建设,主要表现在以下两方面:第一,随着环境......
轰动全国的"二·二三云大惨案",以杀人罪犯马加爵被判处死刑而尘埃落定.然而,关于这个案件留给我们的思考却远未结束.有人从社......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”$ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
周恩来非常重视治家,并形成了特色鲜明的家庭教育观。周恩来的家庭教育观主要体现在重视家庭教育的自觉性、讲究家庭教育的健全性......
<正>一、关键控制点在对电视剧制作流程及岗位职责进行调查、对电视剧内部控制制度的健全性进行测试后,对内部控制制度执行的有效......
本文站在女性主义的批评视角 ,剖析许地山笔下春桃形象的独特意义 :在一个以男性为中心的社会里 ,顽强地保持了女性自身的独立人格......
以100%硅砂使用CO2法制作砂型,并有系统改变A201铝合金平板铸件的长度、厚度、及冒口大小的方案设计,研究砂型中A201铝合金平板铸......
<正> 符合性测试与评价是内部控制系统评审的重要组成部分。通过符合性测试与评价,揭露内部控制的薄弱环节和失控部位,从而达到改......
<正>制度建设、电费资金管理、购电费管理和营销管理系统的安全性财务稽核一般分为6个阶段,分别是前期准备、实施稽核、整理分析、......
<正>近年来,作为国资经营公司的国有企业集团以全资、控股、参股等形式经营国有资产,控制市场资源,参与市场竞争,为国有资产的保值......
内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部控制体系的充分性和有效性进行检......
在以制度评审为基础的抽样审计替代传统的以帐目为基础的详细审计进程中,内部控制制度评审远未达到理论界的认识高度。因此,进一步探......
<正>乡(镇)党政主要领导的经济责任是贯彻执行国家的各项经济方针政策,提出和制定符合本地区实际的经济发展思路、战略和规划措施,......
期刊
<正>2005年12月,国务院国有资产监督管理委员会发出"关于加强中央企业内部审计工作的通知"(国资发评价[2005]304号),明确要求为实......
<正>哥德尔不完全性定理(包括第一和第二定理)已广为人知,对于它有不少的通俗介绍和议论,或文章或书籍,甚至在互联网上,也积累了大......
随着生产调度、机器学习、最优规划等组合优化问题的大规模化,复杂化,传统的基于运筹学的搜索算法已显得无能为力.具有广域搜索能......
二十世纪七十年代以来,金融业在竞争和创新浪潮中的变迁主要体现在金融业务驱动方式的变化、金融机构资本资产比率的降低、金融产权......
社会保障事业已经深入到社会生活的各个方面,社会保险是社会保障体系的重要组成,建立覆盖全民的社会医疗保险保障体系,有针对性地......
<正>一、现阶段企业内部控制的现状及问题1、内控体系缺乏健全性长期以来,受传统公司治理结构与理念的制约,国内各建筑企业的内控......
<正>一、内部控制与经济责任审计两者间的关系内部控制是指企业董事会、管理层与全体员工共同合作实施的,确保在规定时间内可以达......
<正>随着经济的发展,企业的会计舞弊手段日益多样,如何查找舞弊,有效地降低审计风险成为注册会计师正确面对的尖锐问题。"魔高一尺......
<正>为提高财政科学化、精细化管理水平,促进公共财政体系不断完善,增强财政服务保障能力,按照《某市财政局财政专项支出绩效评价......
一、加强企业内部控制制度审计的重要意义国家审计总署李金华总审计长在中国内部审计协会第五次理事会议上明确指出:内部审计工作要......
一、医院内部控制制度评价的过程和要点1、评价医院内部控制制度的环境医院内部控制制度的健全性和有效性受到控制环境的影响,因此......