商业银行对公信贷业务内部控制存在的问题及对策分析——以J行N分行为例

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商业银行是我国金融业的中流砥柱,它为我国经济社会可持续发展打下了坚实的基础。然而,伴随着社会的发展,各种意想不到的风险也在接二连三地出现,特别是在对公信贷业务中,各种违约和诈骗的现象层出不穷,对商业银行的生存空间造成了极大的压力。信贷业务是商业银行的核心业务和利润来源,因此,如何对商业银行的对公信贷业务进行有效的风险防控,对商业银行的可持续发展具有非常重要的意义。商业银行的信贷风险包括了外部风险和内部风险,与内部风险相比,外部风险更加隐蔽,也更加难以控制,所以,如果商业银行想要做好信贷风险的相应控制工作,就一定要将做好信贷风险的内部控制放在第一位。J银行始终是为N城市经济和社会发展提供金融服务的主要力量,J银行N支行充分发挥其整个集团的资源与优势,对N城市的实体经济进行了大力支持,增加了对信用的投资,加强了对城市基础设施、交通工程、环境与水利治理工程等重大工程的金融服务,为加速建设一个富强、美丽、幸福的现代化城市作出了巨大的贡献。因此,本文选取J银行N分行作为研究案例对于其他银行的对公业务问题发现及优化有一定教育意义。本文首先阐述了研究背景及意义,回顾了国内外专家学者对商业银行内部控制、商业银行信贷业务的研究,然后介绍了商业银行对公信贷业务内部控制相关概念及理论。在此基础上,引入J银行N分行作为案例,介绍了J银行N分行的基本情况、组织架构、发展概况和对公信贷业务内控相关制度及流程。通过对J银行N分行基本情况进行介绍之后,加入近些年J银行N分行经办的具体案例进行分析J银行N分行信贷业务办理的整个过程内部控制所存在的问题,发现J银行N分行信贷风险内部控制存在贷前尽职调查工作不充分、对公信贷业务组织架构不合理、业务受理审查内容存在局限性、放款受主观意向影响大,风险管理不到位、贷后追踪检查工作流于形式、贷款投向集中且受主观影响大等问题。在问题研究的基础之上,对问题成因进行了具体分析,发现J银行N分行对公业务出现上述问题的具体原因包括:内控环境薄弱,缺乏有效激励制度、对公人员缺少信贷风险识别与评估能力、银企间存在信息不对称、内控制度执行不力,职责权限机制未发挥作用、贷后风险管理意识不强、管理制度效用不大等。最后对问题原因进行分析提出加强对公信贷业务的内控环境建设、优化对公信贷业务的风险识别与评估、加大对内部控制措施执行力度、建立信贷业务信息传递平台,加强部门间沟通、完善内部监督机制等建议。希望对我国商业银行信贷风险内部控制体系的建立和完善有所帮助。综上所述,本文在内部控制五要素的基础之上结合商业银行自身对公信贷业务内部控制的特点,对J银行N分行内部控制进行研究,并且通过简单介绍近几年真实发生的信贷业务事件,深度挖掘该银行目前对公信贷业务内部控制方面存在的问题并且进行成因分析,最后提出改进意见。
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